预决算公开
铜陵市郊区人民检察院2020年度部门决算公开
时间:2021-09-18  作者:  新闻来源: 【字号: | |

 

第一部分  铜陵市郊区人民检察院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  铜陵市郊区人民检察院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  铜陵市郊区人民检察院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

铜陵市郊区人民检察院2020度部门决算情况

 

第一部分 铜陵市郊区人民检察院单位概况

一、部门职责

(一)对区人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作,接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。

(二)依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

(三)受理公民的控告、申诉和检举,并进行案件的分流工作。

(四)对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉,并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

(五)依法开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

(六)对区人民法院确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。

(七)积极开展检察技术工作,承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

(八)对检察工作有关法律、政策的执行情况进行调查研究。

二、机构设置

从决算单位构成看,铜陵市郊区人民检察院2020年度部门决算只有本级决算,与预算比较单位结构相同。

纳入铜陵市郊区人民检察院2020年度部门决算编制范围共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

铜陵市郊区人民检察院本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 铜陵市郊区人民检察院2020年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

667.97

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

574.72

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.20

八、社会保障和就业支出

34.97

 

 

九、卫生健康支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

59.25

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十三、其他支出

0.00

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

668.17

本年支出合计

668.93

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

2.88

年末结转和结余

2.11

 

 

 

 

总计

671.05

总计

671.05

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

小计

其中:教育

收费

 

合计

668.17

667.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

 

204

公共安全支出

573.95

573.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

 

20404

检察

573.95

573.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

 

2040401

行政运行

528.38

528.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040402

一般行政管理事务

20.12

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040403

机关服务

15.89

15.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040499

其他检察支出

9.56

9.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

 

208

社会保障和就业支出

34.97

34.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

34.97

34.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

行政单位离退休

34.97

34.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

59.25

59.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

59.25

59.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

45.16

45.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

提租补贴

14.09

14.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

668.93

544.07

124.86

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

574.72

449.86

124.86

0.00

0.00

0.00

20404

检察

574.72

449.86

124.86

0.00

0.00

0.00

2040401

  行政运行

529.26

449.86

79.40

0.00

0.00

0.00

2040402

  一般行政管理事务

20.12

0.00

20.12

0.00

0.00

0.00

2040403

  机关服务

15.89

0.00

15.89

0.00

0.00

0.00

2040499

  其他检察支出

9.45

0.00

9.45

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

34.97

34.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

34.97

34.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

34.97

34.97

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

59.25

59.25

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

59.25

59.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

45.16

45.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

14.09

14.09

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

 

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

667.97

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

574.63

574.63

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

34.97

34.97

0.00

0.00

 

 

九、卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

59.25

59.25

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

667.97

本年支出合计

668.85

668.85

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

2.88

年末财政拨款结转和结余

2.00

2.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

2.88

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

  国有资本经营预算财政拨款

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

670.85

总计

670.85

670.85

0.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     公开05表

部门:                                                                   金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

668.85

544.07

124.77

204

公共安全支出

574.63

449.86

124.77

20404

检察

574.63

449.86

124.77

2040401

  行政运行

529.26

449.86

79.40

2040402

  一般行政管理事务

20.12

0.00

20.12

2040403

  机关服务

15.89

0.00

15.89

2040499

  其他检察支出

9.36

0.00

9.36

208

社会保障和就业支出

34.97

34.97

0.00

20805

行政事业单位养老支出

34.97

34.97

0.00

2080501

  行政单位离退休

34.97

34.97

0.00

221

住房保障支出

59.25

59.25

0.00

22102

住房改革支出

59.25

59.25

0.00

2210201

  住房公积金

45.16

45.16

0.00

2210202

  提租补贴

14.09

14.09

0.00

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  公开06表

部门:                                                                    金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

473.92

302

商品和服务支出

22.64

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

132.89

30201

  办公费

5.37

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

20.76

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

159.25

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

3.37

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

1.17

30108

机关事业单位基本养老保险费

0.00

30206

  电费

3.34

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.91

31002

  办公设备购置

1.17

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

4.73

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.53

30211

  差旅费

0.14

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

45.16

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.23

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

111.95

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

39.35

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

38.63

30217

公务接待费

0.22

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.10

31019

 其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.02

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

312

对企业补助

7.00

30309

  奖励金

0.30

30229

  福利费

0.32

31201

  资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.75

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

0.83

31204

  费用补贴

7.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.42

30240

税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

4.69

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

 513.26

公用经费合计

30.81

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:                                                             金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

第三部分  铜陵市郊区人民检察院2020年度部门决算情况

说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计671.05万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计671.05万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少122.95万元,下降15.00%,主要原因:一是压缩工作费;二是检察业务设备购置费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计668.17万元,其中:财政拨款收入667.97万元,占99.99%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.2万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计668.93万元,其中:基本支出544.07万元,占81.00%;项目支出124.86万元,占19.00%;经营支出0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计670.85万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计670.85万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少123.15万元,下降16.00%,主要原因:一是压缩工作费;二是检察业务设备购置费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出668.85万元,占本年支出的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加69.03万元,增长12.00%。主要原因:一是突发疫情,新增疫情防控支出;二是增加聘用书记员。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出668.85万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出574.63万元,占86.00%;社会保障和就业(类)支出34.97万元,占5.00%;住房保障(类)支出59.25万元,占9.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为513.35万元,支出决算为668.85万元,完成年初预算的130.00%。决算数大于预算数的主要原因: 一是突发疫情,新增疫情防控支出;二是人员增加。其中:基本支出544.07万元,占81.00%;项目支出124.77万元,占19.00%。具体情况如下:

1.公共安全(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为377.25万元,支出决算为140.00万元,完成年初预算的37.00%,决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。

2. 公共安全(类)检察(款)一般行政事务管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为20.12万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未细化预算分项。

3. 公共安全(类)检察(款)机关服务(项)年初预算为XX万元,支出决算为15.89万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未细化预算分项。

4. 公共安全(类)检察(款)其它检察支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为9.36万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未细化预算分项。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政离退休(项)。年初预算为4.58万元,支出决算为34.97万元,完成年初预算的764.00%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员丧葬费及一次性抚恤金增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为41.26万元,支出决算为45.16万元,完成年初预算的109.00%,决算数大于预算数的主要原因是年度公积金基数调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为13.48万元,支出决算为14.09万元,完成年初预算的105.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出544.07万元,其中人员经费513.26万元,主要包括:基本工资132.89万元、津贴补贴20.76万元、奖金159.25万元、伙食补助费3.37万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金45.16万元、其他工资福利支出111.95万元、退休费38.63万元、奖励金0.30万元、对其他个人和家庭的补助支出0.42万元;公用经费30.81万元,主要包括:办公费5.37万元、电费3.34万元、邮电费0.91万元、物业管理费4.73万元、差旅费0.14万元、维修(护)费0.23万元、公务接待费0.22万元、被装购置费0.10万元、劳务费1.02万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费0.75万元、其他交通费用0.83万元、其他商品服务支出4.69万元、办公设备购置1.17万元、费用补贴7.00万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度铜陵市郊区人民检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度铜陵市郊区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,铜陵市郊区人民检察院机关运行经费支出23.81万元,比2019年增加2.65万元,增长13.00%,主要原因是增加了劳务费、委托业务等费用。

(二)政府采购支出情况。

铜陵市郊区人民检察院2020年度无政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,铜陵市郊区人民检察院共有车辆3辆,全部为执法执勤用车;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

   (四)关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目。 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

八、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。